OC AG 898-151-COT26 Compra materiales para Infraestrutura
- Total
- $2.729.767
- Neto
- $2.293.922
- Impuestos
- $435.845
Orden de Compra codigo: 898-645-AG26 dirigida a DIPROMERC SPA Facturar y despachar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 San Antonio, Rut 61.602.126-5 ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO. Lunes a jueves 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 16:30hrs Viernes 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 15:30hrs IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- DIPROMERC SPA78.005.746-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación17-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor19-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación25-02-2026, 12:00 a. m.