VASOPRESINA 20 UI 898-142-LE25, Res. Adj. N° 3880 FECHA 30.09.25
- Total
- $2.985.859
- Neto
- $2.509.125
- Impuestos
- $476.734
Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero Nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº32895936/1517 Vigencia de esta orden de compra es de 20 días corridos a contar de la emisión. Ped 09.02.26 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gob.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- GADOR LIMITADA76.084.945-6
- Licitación de origen
- 898-142-LE25
- Creación12-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor16-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación16-02-2026, 12:00 a. m.