OC COMPRA DE EXTINTORES AG 898-207-COT24
- Total
- $480.760
- Neto
- $404.000
- Impuestos
- $76.760
ATENCION Facturar y despachar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 San Antonio, Rut 61.602.126-5 ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO: Lunes a jueves 8:00 a 13: 30 hrs. / 14:50 a 16:30 hrs. Viernes 8:00 a 13: 30 hrs. / 14:50 a 15:30 hrs. Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs. Viernes 8:00 a 15:30 hrs. IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinamico para el pago oportuno de las compras que realizamos con uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ID 25872228 F 1447
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- PROTECSAN LTDA78.112.950-k
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación14-02-2024
- Envío a proveedor19-02-2024
- Aceptación21-02-2024