898-498-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fecha 01.03.19

Total
$5.434.940
Neto
$4.850.684
Impuestos
$584.256
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº 12644415/1264 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 004

Partes
Proveedor
LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen
898-6-LQ19
Proceso
  1. Creación
    18-02-2020
  2. Envío a proveedor
    18-02-2020
  3. Aceptación
    04-03-2020