898-4546-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-64-LE25, Res. Adj. N°2024 FECHA 28.05.25

Total
$1.561.875
Neto
$1.312.500
Impuestos
$249.375
Descripción

Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº 31486877/7381 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped 01.10.25 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl

Partes
Proveedor
MEDICAL CHILE SPA77.998.374-9
Licitación de origen
898-64-LE25
Proceso
  1. Creación
    01-10-2025
  2. Envío a proveedor
    06-10-2025
  3. Aceptación
    06-10-2025