ORDEN DE COMPRA DESDE 898-64-LE25, Res. Adj. N°2024 FECHA 28.05.25
- Total
- $1.561.875
- Neto
- $1.312.500
- Impuestos
- $249.375
Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº 31486877/7381 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped 01.10.25 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- MEDICAL CHILE SPA77.998.374-9
- Licitación de origen
- 898-64-LE25
- Creación01-10-2025
- Envío a proveedor06-10-2025
- Aceptación06-10-2025