898-4375-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fecha 01.03.19

Total
$7.845.611
Neto
$7.061.050
Impuestos
$784.561
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº 12065824 folio 10139 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 066

Partes
Proveedor
LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen
898-6-LQ19
Proceso
  1. Creación
    27-12-2019
  2. Envío a proveedor
    27-12-2019
  3. Aceptación
    27-12-2019