898-4136-SE25Recepción conforme

CONTRATO DE SUMINISTRO DE CINTAS TINTAS Y TONER ORIGINALES COMPRA DESDE 898-177-LQ24

Total
$6.902.500
Neto
$5.800.420
Impuestos
$1.102.080
Descripción

Facturar y despachar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 San Antonio, Rut 61.602.126-5 ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO Lunes a jueves 8:00 a 13: 30 hrs / 14:50 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 13: 30 hrs / 14:50 a 15:30 hrs IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Partes
Proveedor
SANDOS SPA77.319.537-4
Licitación de origen
898-177-LQ24
Proceso
  1. Creación
    25-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-08-2025, 12:00 a. m.