898-4074-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 898-1139-COT25

Total
$3.647.350
Neto
$3.065.000
Impuestos
$582.350
Descripción

OFacturar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 San Antonio, Rut 61.602.126-5. ENTREGAR EN Bodega INSUMOS CLINICOS de Lunes a jueves 8:00 a 16:30hrs y Viernes 8:00 a 15:30hrs IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.rden de Compra codigo: 898-4074-AG25 dirigida a R & A SOLUCIONES SPA

Partes
Proveedor
R & A SOLUCIONES SPA77.275.972-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-08-2025, 12:00 a. m.