898-4015-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 898-1091-COT25

Total
$3.659.250
Neto
$3.040.000
Impuestos
$584.250
Descripción

Facturar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 San Antonio, Rut 61.602.126-5. ENTREGAR EN Bodega INSUMOS CLINICOS de Lunes a jueves 8:00 a 16:30hrs y Viernes 8:00 a 15:30hrs IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.Orden de Compra código: 898-4015-AG25 dirigida a CLAUDIO NILO DE JESÚS MARTIN VALENZUELA

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-08-2025
  2. Envío a proveedor
    13-08-2025
  3. Aceptación
    14-08-2025