898-4015-AG25Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 898-1091-COT25
- Total
- $3.659.250
- Neto
- $3.040.000
- Impuestos
- $584.250
Facturar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 San Antonio, Rut 61.602.126-5. ENTREGAR EN Bodega INSUMOS CLINICOS de Lunes a jueves 8:00 a 16:30hrs y Viernes 8:00 a 15:30hrs IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.Orden de Compra código: 898-4015-AG25 dirigida a CLAUDIO NILO DE JESÚS MARTIN VALENZUELA
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