898-4006-SE19Recepción conforme

Insumos dentales

Total
$1.729.070
Neto
$1.453.000
Impuestos
$276.070
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Vigencia de esta orden de compra es de 20 días corridos a contar de la emisión. id 11799041

Partes
Proveedor
Comercial CNX E.I.R.L.76.020.515-K
Licitación de origen
898-44-LE19
Proceso
  1. Creación
    27-11-2019
  2. Envío a proveedor
    28-11-2019
  3. Aceptación
    29-11-2019