ORDEN DE COMPRA DESDE 898-31-LE25, Res. Adj. N°959 FECHA 20.03.25
- Total
- $9.996.000
- Neto
- $8.400.000
- Impuestos
- $1.596.000
Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº31055650/5877 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped 05.08.25 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA76.389.383-9
- Licitación de origen
- 898-31-LE25
- Creación06-08-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-08-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación07-08-2025, 12:00 a. m.