ORDEN DE COMPRA DESDE 898-196-LE23, Res.Adj. N°3950 fecha 03.11.24
- Total
- $540.260
- Neto
- $454.000
- Impuestos
- $86.260
Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº28113596/8244 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped correo 18.11.24 el proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- ODONTOLOGIA ASALME LTDA76.628.249-0
- Licitación de origen
- 898-196-LE23
- Creación18-11-2024
- Envío a proveedor20-11-2024
- Aceptación20-11-2024