898-3636-SE25Recepción conforme
Removedor de adhesivo en spray 50 ML
- Total
- $607.614
- Neto
- $510.600
- Impuestos
- $97.014
Descripción
Facturar y despachar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 San Antonio, Rut 61.602.126-5 Entregar en Bodega de Insumos de Lunes a jueves 8:00 a 15:00 hrs y Viernes 8:00 a 14:00hrs. IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5
- Licitación de origen
- 898-72-LP25
Proceso
- Creación04-07-2025
- Envío a proveedor22-08-2025
- Aceptación25-08-2025