898-3571-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fecha 01.03.19

Total
$8.474.444
Neto
$7.627.000
Impuestos
$847.444
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº 11476073 FOLIO 7965 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 046

Partes
Proveedor
LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen
898-6-LQ19
Proceso
  1. Creación
    11-10-2019
  2. Envío a proveedor
    17-10-2019
  3. Aceptación
    29-10-2019