Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 898-1329-COT23
- Total
- $130.019
- Neto
- $109.260
- Impuestos
- $20.759
Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº 25172342/9068 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped 06.12.23 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- VIMARDENT85.472.800-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación12-12-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor20-12-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación20-12-2023, 12:00 a. m.