898-339-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-44-LE19,Res.Adj. nº 2107 fecha 22.05.19

Total
$4.614.082
Neto
$3.877.380
Impuestos
$736.702
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped CORREO 21.01.20

Partes
Proveedor
Comercial CNX E.I.R.L.76.020.515-K
Licitación de origen
898-44-LE19
Proceso
  1. Creación
    24-01-2020
  2. Envío a proveedor
    11-02-2020
  3. Aceptación
    12-02-2020