898-2930-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fecha 01.03.19

Total
$5.908.611
Neto
$5.317.750
Impuestos
$590.861
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº 11032992 FOLIO 6556 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 036

Partes
Proveedor
LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen
898-6-LQ19
Proceso
  1. Creación
    08-08-2019
  2. Envío a proveedor
    20-08-2019
  3. Aceptación
    08-10-2019