898-2911-SE22En proceso

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-165-LP22, Res. Adj. nº 3421 fecha 28.11.22

Total
$160.186
Neto
$134.610
Impuestos
$25.576
Descripción

Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº 21756474/9899 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped 07.11.22 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl

Partes
Proveedor
SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen
898-165-LP22
Proceso
  1. Creación
    01-12-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-12-2022, 12:00 a. m.