898-2890-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-601-L109

Total
$321.300
Neto
$270.000
Impuestos
$51.300
Descripción

COMPRA INSUMOS DESDE 898-601-L109 FACTURAR Y DESPACHAR A: HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CARMEN GUERRERO Nº 945 SAN ANTONIO SIGFE Nº208693

Partes
Proveedor
Sofialorza10.503.737-6
Licitación de origen
898-601-L109
Proceso
  1. Creación
    25-08-2009
  2. Envío a proveedor
    09-09-2009
  3. Aceptación
    10-09-2009