898-2780-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fecha 01.03.19

Total
$5.615.667
Neto
$5.054.100
Impuestos
$561.567
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº10944989 FOLIO 05841 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped correo 15.07.19

Partes
Proveedor
LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen
898-6-LQ19
Proceso
  1. Creación
    29-07-2019
  2. Envío a proveedor
    29-07-2019
  3. Aceptación
    30-07-2019