898-2569-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-27-R116,Res.Aprueba.Contrato 1404,30.06.16

Total
$361.000
Neto
$324.900
Impuestos
$36.100
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº10783944 FOLIO 05351 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 020

Partes
Proveedor
Sofialorza10.503.737-6
Licitación de origen
898-27-R116
Proceso
  1. Creación
    05-07-2019
  2. Envío a proveedor
    05-07-2019
  3. Aceptación
    08-07-2019