898-2528-SE24Recepción conforme

BOLSOS DE INTERVENCION PARA LA UNIDAD DE SAMU

Total
$2.632.280
Neto
$2.212.000
Impuestos
$420.280
Descripción

Facturar y despachar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 San Antonio, Rut 61.602.126-5 ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO. Lunes a jueves 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 16:30hrs Viernes 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 15:30hrs IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Partes
Proveedor
PROYECTOS PROEMER S.A.76.056.023-5
Licitación de origen
898-123-LP24
Proceso
  1. Creación
    02-08-2024
  2. Envío a proveedor
    05-08-2024
  3. Aceptación
    05-08-2024