898-2458-AG25Recepción conforme

Cajas dispensadoras acrílico a compra ágil: 898-349-COT25

Total
$761.600
Neto
$640.000
Impuestos
$121.600
Descripción

Facturar y despachar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 San Antonio, Rut 61.602.126-5 ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO. Lunes a jueves 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 16:30hrs Viernes 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 15:30hrs IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Orden de Compra codigo: 898-2458-AG25 dirigida a CG PRINT SOCIEDAD LIMITADA

Partes
Proveedor
CG PRINT SOCIEDAD LIMITADA77.166.192-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-03-2025
  2. Envío a proveedor
    24-03-2025
  3. Aceptación
    26-03-2025