898-2334-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 898-925-COT23

Total
$1.873.563
Neto
$1.630.000
Impuestos
$243.563
Descripción

Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº24211315/6369 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped 17.08.23 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl

Partes
Proveedor
SOFÍA LILIANA LORZA AGUAYO10.503.737-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-08-2023
  2. Envío a proveedor
    28-08-2023
  3. Aceptación
    11-10-2023