898-2049-SE11Aceptada

Tintas y Toner

Total
$669.018
Neto
$562.200
Impuestos
$106.818
Descripción

Facturar y enviar a Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Carmen Guerrero 945, Rut: 61.602.126-5, ORDEN DE COMPRA DESDE 898-429-L111, Nomina de Escritorio para sus dependencias correspondientes al mes de Julio de 2011.-ID291890

Partes
Proveedor
QUIJANES E IRRIBARRA LIMITADA76.091.384-7
Licitación de origen
898-429-L111
Proceso
  1. Creación
    25-07-2011
  2. Envío a proveedor
    25-07-2011
  3. Aceptación
    27-07-2011