ORDEN DE COMPRA DESDE 898-222-LQ24, Res Adj. N°72 fecha 14.01.25
- Total
- $5.087.250
- Neto
- $4.275.000
- Impuestos
- $812.250
Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº 29849032/1766 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped 04.03.25 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- BAYER S A91.537.000-4
- Licitación de origen
- 898-222-LQ24
- Creación14-01-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor06-03-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación06-03-2025, 12:00 a. m.