898-1673-SE20Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fecha 01.03.19
- Total
- $1.985.355
- Neto
- $1.771.929
- Impuestos
- $213.426
Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº 13337743/4725 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 23 El proveedor debe emitir la factura e
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