ORDEN DE COMPRA DESDE 898-165-LP22, Res. Adj. nº 3421 fecha 28.11.22
- Total
- $77.737
- Neto
- $65.325
- Impuestos
- $12.412
Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº 22081466/12 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped 04.01.23 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- SOCOFAR S A91.575.000-1
- Licitación de origen
- 898-165-LP22
- Creación05-01-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor12-01-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación13-01-2023, 12:00 a. m.