898-1535-AG26Aceptada

Materiales de reinfraestructura a compra ágil: 898-519-COT26

Total
$1.190.845
Neto
$1.000.710
Impuestos
$190.135
Descripción

Facturar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 y despachar a Lucia Subercaseaux 178, San Antonio, Rut 61.602.126-5 ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO. Lunes a jueves 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 16:30hrs Viernes 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 15:30hrs IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitamos a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE OPERACIONES.

Partes
Proveedor
DIPROMERC SPA78.005.746-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-05-2026
  2. Envío a proveedor
    25-05-2026
  3. Aceptación
    26-05-2026