898-1396-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fecha 01.03.19

Total
$1.110.007
Neto
$990.681
Impuestos
$119.326
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº13077092/3424 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped El proveedor debe emitir la factura electrónica id

Partes
Proveedor
Sofialorza10.503.737-6
Licitación de origen
898-6-LQ19
Proceso
  1. Creación
    16-04-2020
  2. Envío a proveedor
    21-04-2020
  3. Aceptación
    21-04-2020