898-1226-SE21Recepción conforme

AGAR TSI, Lic. 898-55-LE20, Res. Adj. N° 2240 fecha 15.06.20

Total
$65.450
Neto
$55.000
Impuestos
$10.450
Descripción

El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Proveedor
PV EQUIP SA79.895.670-1
Licitación de origen
898-55-LE20
Proceso
  1. Creación
    26-05-2021
  2. Envío a proveedor
    09-06-2021
  3. Aceptación
    09-06-2021