898-1082-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-49-LE22, Res Adj. nº 1370 fecha 20.05.22

Total
$970.115
Neto
$844.000
Impuestos
$126.115
Descripción

Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº 23329422/3090 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 18 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl

Partes
Proveedor
SOFÍA LILIANA LORZA AGUAYO10.503.737-6
Licitación de origen
898-49-LE22
Proceso
  1. Creación
    27-04-2023
  2. Envío a proveedor
    05-05-2023
  3. Aceptación
    17-05-2023