898-1037-SE26Recepción conforme

COMPRA DE CONECTORES 898-222-LQ24, Res Adj. N°72

Total
$2.437.120
Neto
$2.048.000
Impuestos
$389.120
Descripción

Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº33263501/2678 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped 25.03.26 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl

Partes
Proveedor
BIOMUNDO76.261.586-K
Licitación de origen
898-222-LQ24
Proceso
  1. Creación
    25-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-03-2026, 12:00 a. m.