889473-910-AG24Recepción conforme
SC 1048 - Mantenimiento - CDP 2168
- Total
- $1.785.000
- Neto
- $1.500.000
- Impuestos
- $285.000
Descripción
Pedro Mauricio González Acevedo Centro de costo 113021001 Unidad Dirección de Gestión de Operaciones Asignación/Ítem Presupuestario A.2.6.15 - Mantenimiento y Reparación Equipos e Instalaciones * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl 56-2-29030019
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
- Proveedor
- REFRICLIMA SPA77.914.712-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación30-05-2024
- Envío a proveedor30-05-2024
- Aceptación04-06-2024