889473-910-AG24Recepción conforme

SC 1048 - Mantenimiento - CDP 2168

Total
$1.785.000
Neto
$1.500.000
Impuestos
$285.000
Descripción

Pedro Mauricio González Acevedo Centro de costo 113021001 Unidad Dirección de Gestión de Operaciones Asignación/Ítem Presupuestario A.2.6.15 - Mantenimiento y Reparación Equipos e Instalaciones * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
REFRICLIMA SPA77.914.712-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-05-2024
  2. Envío a proveedor
    30-05-2024
  3. Aceptación
    04-06-2024