889473-810-AG26Enviada a proveedor

SC 7522 - CDP 4765 - CAMARA

Total
$237.996
Neto
$199.997
Impuestos
$37.999
Descripción

Solicitado por Andrea Farias cc*113041001 / Dirección de Transformación Digital B.4.1.4 - Compra de Equipos Computacionales Centralizado Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019 Despacho Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
PROVENIR SPA78.131.679-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-06-2026
  2. Envío a proveedor
    01-06-2026