889473-79-AG26Recepción conforme

SC 6922 - Tarjeta de Video - CDP 0029

Total
$649.544
Neto
$545.835
Impuestos
$103.709
Descripción

Solicitado por Gustavo Castillo / gustavo.castillo@uoh.cl Despachar a Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua Cc 112031001 Asignación Presupuestario A.3.3.1 - Fondos individuales de investigación Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-01-2026
  2. Envío a proveedor
    23-01-2026
  3. Aceptación
    26-01-2026