889473-754-AG25Recepción conforme

SC 4331 - CDP 1644 - Pasaje aéreo Stgo - Washington D.C.

Total
$1.338.000
Neto
$1.338.000
Impuestos
$0
Descripción

Solicitado por Valentina Pérez CC: 112031019 Asignación Presupuestaria: A.2.6.13 - Gastos de Permanencia Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
VIAJERO AVENTURA SPA78.150.981-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-04-2025
  2. Envío a proveedor
    30-04-2025
  3. Aceptación
    01-05-2025