889473-744-SE25Recepción conforme

SC 3583 - CDP 0132 - 889473-32-LE25

Total
$1.750.000
Neto
$1.470.588
Impuestos
$279.412
Descripción

SOLICITADO POR ESTEFANIA GONZALEZ CC 111041024 - Escuela de Salud B.4.1.1 - Compra de Maquinarias Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019 Despacho Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
INTERLAB76.243.450-4
Licitación de origen
889473-32-LE25
Proceso
  1. Creación
    30-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-05-2025, 12:00 a. m.