889473-649-AG26Recepción conforme

SC 7604 - CDP 3612 - Provisión e Instalación Lámina Control Solar

Total
$749.700
Neto
$630.000
Impuestos
$119.700
Descripción

Solicitado por Constanza Carrasco CC: 113031002 Asignación Presupuestaria: A.2.6.15 - Mantenimiento y Reparación Equipos e Instalaciones Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
DIEGO ALBERTO LEÓN DÍAZ16.121.436-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026
  2. Envío a proveedor
    11-05-2026
  3. Aceptación
    12-05-2026