889473-554-AG26Recepción conforme

SC 7569 - CDP 3510 - Insumos para Impresión 3D

Total
$1.040.060
Neto
$874.000
Impuestos
$166.060
Descripción

Solicitado por Diego Pino - Jairo Navarrete Despachar a Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua CC: 112031009 Asignación Presupuestaria: A.2.2.3 - Reactivos e Insumos de laboratorio Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
TMI ELECTRICIDAD SPA78.124.958-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026
  3. Aceptación
    29-04-2026