889473-551-CM26Recepción conforme

SC 7554 - CDP 3720 - Insumos de aseo

Total
$2.766.407
Neto
$2.324.712
Impuestos
$441.695
Descripción

* La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en l

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
DIMERC S A96.670.840-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026
  3. Aceptación
    27-04-2026