889473-526-SE24Recepción conforme

Insumos de aseo -

Total
$5.833.630
Neto
$4.902.210
Impuestos
$931.420
Descripción

Solicitado por Fernando Padilla cc.:113021001 // asig presup.:A.2.6.2. Útiles y aseo * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
889473-34-LE23
Proceso
  1. Creación
    17-04-2024
  2. Envío a proveedor
    22-04-2024
  3. Aceptación
    23-04-2024