889473-522-AG26Recepción conforme

SC 7531 - CDP 3104 - Artículos de ferretería

Total
$204.680
Neto
$172.000
Impuestos
$32.680
Descripción

Solicitado por Carolina Reyes - Camila Silvi Despachar a Planta de tratamiento de aguas servidas de la comuna de La Estrella, Región de O'Higgins CC: 112081039 Asignación Presupuestaria: A.2.6.15 - Mantenimiento y Reparación Equipos e Instalaciones Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
DISTRIBUIDORA V&S SPA77.819.498-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-04-2026
  2. Envío a proveedor
    22-04-2026
  3. Aceptación
    28-04-2026