SC 3455 - CDP 6579 - Cámara web
- Total
- $131.986
- Neto
- $110.913
- Impuestos
- $21.073
Solicitado por: Francisca Benavides CC: 112031001 Asignación Presupuestaria: A.2.5.1 - Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl 56-2-29030019 Despacho a UOH Campus Rancagua, Alameda # 611, Rancagua Horario Despacho: Lunes a Jueves 09:00 - 12:45 / 14:30 - 17:45 Viernes 09:00 - 12:45 / 14:30 - 15:45
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
- Proveedor
- COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA77.589.563-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación02-01-2025
- Envío a proveedor03-01-2025
- Aceptación03-01-2025