889473-4-AG25Recepción conforme

SC 3455 - CDP 6579 - Cámara web

Total
$131.986
Neto
$110.913
Impuestos
$21.073
Descripción

Solicitado por: Francisca Benavides CC: 112031001 Asignación Presupuestaria: A.2.5.1 - Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019 Despacho a UOH Campus Rancagua, Alameda # 611, Rancagua Horario Despacho: Lunes a Jueves 09:00 - 12:45 / 14:30 - 17:45 Viernes 09:00 - 12:45 / 14:30 - 15:45

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA77.589.563-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-01-2025
  2. Envío a proveedor
    03-01-2025
  3. Aceptación
    03-01-2025