889473-314-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 889473-86-LE23
- Total
- $1.493.430
- Neto
- $1.254.983
- Impuestos
- $238.447
ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA UOH DESDE 889473-86-LE23 Luz Fariña * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl 56-2-29030019
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