889473-30-SE26Recepción conforme

SC 6494 - CDP OP26 N°1090 - 889473-98-LP25

Total
$318.366.056
Neto
$267.534.501
Impuestos
$50.831.555
Descripción

Solicitado por Constanza Carrasco/Francisco Ramirez cc113031001 - Dirección de Gestión de Infraestructura C.7 Compromisos Pendientes Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
INGEPROK SPA76.909.634-5
Licitación de origen
889473-98-LP25
Proceso
  1. Creación
    15-01-2026
  2. Envío a proveedor
    10-03-2026
  3. Aceptación
    25-03-2026