889473-2185-SE25Recepción conforme

SC 5412 -CDP 3948 -889473-74-LE25 - DISEÑO PLAN MA

Total
$28.000.000
Neto
$23.940.000
Impuestos
$4.060.000
Descripción

Solicitado por constanza carrasco sanchez cc 110011033 - URO24991 - Campo deportivo B.4.4.3 - Servicios Especializados Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Licitación de origen
889473-74-LE25
Proceso
  1. Creación
    21-10-2025
  2. Envío a proveedor
    21-10-2025
  3. Aceptación
    03-11-2025