889473-216-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 889473-86-LE23

Total
$3.950.610
Neto
$3.319.840
Impuestos
$630.770
Descripción

ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA UOH DESDE 889473-86-LE23 Luz Fariña * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
GESTION NEGOCIOS SPA76.677.846-1
Licitación de origen
889473-86-LE23
Proceso
  1. Creación
    02-02-2024
  2. Envío a proveedor
    02-02-2024
  3. Aceptación
    06-02-2024