889473-174-SE26Recepción conforme

SC 6642 - CDP 1093 - Serv. limpieza fachadas UOH

Total
$28.600.460
Neto
$24.034.000
Impuestos
$4.566.460
Descripción

Requirente XANDRA CATALAN HERRERA Dirección despacho Campus Colchagua, Ruta I-90, Km 3, San Fernando Centro de Costo 113021001 - Dirección de Gestión de Operaciones Item presupuestario A.2.6.15 - Mantenimiento y Reparación Equipos e Instalaciones * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * OC debe estar en estado aceptada en el Portal Mercado Público en un plazo de 48 horas desde emitida la OC, de lo contrario factura será automaticamente rechazada. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
S Y C SERVICIOS GENERALES SPA77.152.429-K
Licitación de origen
889473-9-LE26
Proceso
  1. Creación
    04-03-2026
  2. Envío a proveedor
    10-03-2026
  3. Aceptación
    13-03-2026