SC 6642 - CDP 1093 - Serv. limpieza fachadas UOH
- Total
- $28.600.460
- Neto
- $24.034.000
- Impuestos
- $4.566.460
Requirente XANDRA CATALAN HERRERA Dirección despacho Campus Colchagua, Ruta I-90, Km 3, San Fernando Centro de Costo 113021001 - Dirección de Gestión de Operaciones Item presupuestario A.2.6.15 - Mantenimiento y Reparación Equipos e Instalaciones * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * OC debe estar en estado aceptada en el Portal Mercado Público en un plazo de 48 horas desde emitida la OC, de lo contrario factura será automaticamente rechazada. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl 56-2-29030019
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
- Proveedor
- S Y C SERVICIOS GENERALES SPA77.152.429-K
- Licitación de origen
- 889473-9-LE26
- Creación04-03-2026
- Envío a proveedor10-03-2026
- Aceptación13-03-2026