889473-1689-SE24Recepción conforme

sc 1950 - CDP 3952 -Panel Araña

Total
$7.705.250
Neto
$6.475.000
Impuestos
$1.230.250
Descripción

Solicitado por Maribel Brito cc111061001 A.2.6.3 - Gastos de Eventos * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019 despacho Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
WIN WIN SPA77.252.784-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-09-2024
  2. Envío a proveedor
    05-09-2024
  3. Aceptación
    05-09-2024